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  • 我司颁布实施《厦门豪运国际建设工程集团有限公司内部审计管理制度》 、《厦门豪运国际建设工程集团有限公司项目管理审计暂行办法》

    发布时间:2014/10/28 14:57:40  来源:  点击次数 :4169

        为进一步规范我司内部审计行为,加强项目精细化管理,建立健全公司内部控制制度 ,促进国有资产保值、增值,实现我司经济效益最大化,公司内部审计小组研究制定了《厦门豪运国际建设工程集团有限公司内部审计管理制度》及《厦门豪运国际建设工程集团有限公司项目管理审计暂行办法》 。目前,两项制度已通过公司党委及董事会审议通过并颁布实施。

        《制度》和《暂行办法》以国家审计法规和财经政策为依据,以工程项目经营目标责任书为主要内容,评价工程项目的履约情况 ,并对我司内部审计实施、审计工作程序、审计项目管理等内部审计基础管理工作做了详尽的规定,进一步加强了我司内部审计工作的制度建设,为今后公司内部审计工作开展的规范化、常态化 、长效化奠定了基础 。

    (纪检监察室)

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